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江南区江南街道办事处2014年部门决算
来源:江南区江南街道办  作者:江南区江南街道办  时间:2015-09-01

 

江南街道2014年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分:江南区江南街道办概况

一、主要职能江南区江南街道办事处是江南区政府的派出机构,专门负责街道办事处的各项行政事务工作。主要职能是贯彻执行国家、自治区、南宁市和城区关于街道工作方面的指示,制定具体的管理办法并组织实施;指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求等。

江南街道成立于1992年9月,东起南建路,西至沙井大道,南至白沙大道,北至邕江。下辖五一中路、二桥南、二桥西、五一西路、新锦、富景、群益园艺场(农村远郊社区,已于6月移交经开区)7个社区和新屋、富德、东南3个城中村。辖区面积24.7平方公里,总人口约10.2万人,其中常住人口7.2万人,流动人口3万人。辖区地处广西首府南宁出海通道南大门,交通便利,地理位置优越,大中型企业及厂矿比较密集,辖区共有企业单位1300多,个体经营户5350户逐渐发展成为江南区交通便捷、商贸云集、物流活跃的宝地。街道办事处驻五一路137号,内设五办二中(即党政办、市政办、社会事务办、计生办、经贸办、司法所、劳保所、食药所、城管六、七中队)。2014年在职在编人员30人。

2014年江南街道以开展党的群众路线教育实践活动为契机,按照城区第八次党代会第三次年会提出的目标任务和区委常委会2014年工作要点的精神,重点抓好项目建设、民生建设、平安建设、城市建设等方面工作,打好美丽南宁·整洁畅通有序大行动攻坚战

 

二、部门决算单位构成:江南街道本级、江南街道办事处司法所、江南街道办事处社保所

第二部分:江南区江南街道办事处2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2014年度政府性基金收入支出决算表

表四:2014年度公共预算财政拨款三公经费决算表

第三部分:江南区江南街道办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

第二部分:江南区江南街道办事处2014年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算

单位:

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 13932300.73

一、一般公共服务

 13932300.73

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

13932300.73

本年支出合计

 13932300.73

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1609494.97

结转下年

 1609494.97

 

 

 

 

收入总计

15541795.7

支出总计

 15541795.7

注:此表依据《收入支出决算表》(财决01表)填写

- 1 -

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 13932300.73

13932300.73 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

4154179 

 4154179

 

 

 

 

 

    2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4154179 

 4154179

 

 

 

 

 

 20120

 群众团体事务

 11672

 11672

 

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出 

 11672

  11672

 

 

 

 

 

 20136

其他共产党事务支出 

 289300

 289300

 

 

 

 

 

 2013699

其他共产党事务支出 

289300 

 289300

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

20000

20000

 

 

 

 

 

20604

科学研究与开发

20000

20000

 

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

20000

20000

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1753410.63

1753410.63

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

1245811.83

1245811.83

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区设

1245811.83

1245811.83

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

507598.8

507598.8

 

 

 

 

 

208501

归口管理的行政事业单位离退休

507598.8

507598.8

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

555830

555830

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

222330

222330

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

222330

222330

 

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

333500

333500

 

 

 

 

 

2100799

其他人口于计划生育事务支出

333500

333500

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

7052639.1

7052639.1

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

7052639.1

7052639.1

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

356658

356658

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6695981.1

6695981.1

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

95270

95270

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

95270

95270

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

95270

95270

 

 

 

 

 

注:此表依据《收入决算表》(财决03表)填

- 6 -

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 13932300.73

2819849.8 

11112450.93 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

4154179 

4154179 

 

 

 

 

    2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4154179 

4154179 

 

 

 

 

 20120

 群众团体事务

 11672

 11672

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出 

 11672

 11672

 

 

 

 

 20136

其他共产党事务支出 

 289300

 289300

 

 

 

 

 2013699

其他共产党事务支出 

289300 

289300 

 

 

 

 

206

科学技术支出

20000

20000

 

 

 

 

20604

科学研究与开发

20000

20000

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

20000

20000

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1753410.63

507598.8

1245811.83 

 

 

 

20802

民政管理事务

1245811.83

 

1245811.83

 

 

 

2080208

基层政权和社区设

1245811.83

 

1245811.83

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

507598.8

507598.8

 

 

 

 

208501

归口管理的行政事业单位离退休

507598.8

507598.8

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

555830

555830

 

 

 

 

21005

医疗保障

222330

222330

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

222330

222330

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

333500

333500

 

 

 

 

2100799

其他人口于计划生育事务支出

333500

333500

 

 

 

 

212

城乡社区支出

7052639.1

 

7052639.1

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

7052639.1

 

7052639.1

 

 

 

2120104

城管执法

356658

 

356658

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6695981.1

 

6695981.1

 

 

 

221

住房保障支出

95270

95270

 

 

 

 

22102

住房改革支出

95270

95270

 

 

 

 

2210201

住房公积金

95270

95270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表依据《支出决算表》(财决04表)填写

- 8 -

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13932300.73 

一、一般公共服务支出

18

13904341.34 

 13904341.34

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

13932300.73 

本年支出合计

29

13904341.34

年初财政拨款结转和结余

13

1581535.58 

年末结转和结余

30

1609494.97 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

15513836.31

合计

34

15513836.31 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填

- 9 -

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13904341.34 

2791890.41 

11112450.93 

201

 一般公共服务支出

4126219.61 

1613191.61

 

    2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4126219.61 

1613191.61

 

 20120

 群众团体事务

 11672

 11672

 

 2012999

其他群众团体事务支出 

 11672

 11672

 

 20136

其他共产党事务支出 

 289300

 289300

 

 2013699

其他共产党事务支出 

289300 

289300 

 

206

科学技术支出

20000

20000

 

20604

科学研究与开发

20000

20000

 

2060499

其他技术研究与开发支出

20000

20000

 

208

社会保障和就业支出

1753410.63

507598.8

1245811.83 

20802

民政管理事务

1245811.83

 

1245811.83

2080208

基层政权和社区设

1245811.83

 

1245811.83

20805

行政事业单位离退休

507598.8

507598.8

 

208501

归口管理的行政事业单位离退休

507598.8

507598.8

 

210

医疗卫生和计划生育支出

555830

555830

 

21005

医疗保障

222330

222330

 

2100501

行政单位医疗

222330

222330

 

21007

人口与计划生育事务

333500

333500

 

2100799

其他人口于计划生育事务支出

333500

333500

 

212

城乡社区支出

7052639.1

 

7052639.1

21201

城乡社区管理事务

7052639.1

 

7052639.1

2120104

城管执法

356658

 

356658

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6695981.1

 

6695981.1

221

住房保障支出

95270

95270

 

22102

住房改革支出

95270

95270

 

2210201

住房公积金

95270

95270

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第9、10、13列填写

- 11 -

 

 

- 12 -

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 13904341.34

 4153552.90

 9750788.44

工资福利支出

 1391571.30

 1391571.30

 

  基本工资

 329731

 329731

 

  津贴补贴

 832310.30

 832310.30

 

医疗

 222330

 222330

 

伙食费

 7200

 7200

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 1018986.61

 

 1018986.61

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 2761981.6

 2761981.6

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 8731801.83

 

 8731801.83

注:此表依据《公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08-1表)填写

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

 

单位:

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

240600

 

240600

 

139400

101200

240600

 

240600

 

139400

101200

注:2014年度预算数”按年初批复的数填写,“2014年度决算数”依据《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填写

 

 

:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决10表)填写

第三部分:江南区江南街道办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13932300.73      元。

1.财政拨款收入13932300.73    元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   ,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1581535.58    元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计13904341.34    元。包括:

1.一般公共服务(类)4126319.61     元:主要用于街道办的行政运行

4.社会保障和就业(类)1753410.63    元:主要用于江南街道办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。社区人员支出

5.住房保障支出(类)95270     元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0   元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余1609494.97    元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

江南街道办事处2014 年度一般公共预算支出13904341.34     万元,其中:基本支出2791890.41     元,项目支出11112450.93    元。

……功能分类项级科目列示分析

……

三、2014政府性基金支出决算情况

    (部、委、办、局)2014年度政府性基金支出     元,其中:基本支出    0 元,项目支出  0  元。

……功能分类项级科目列示分析

……

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算   0 元;公务用车购置及运行费支出决算 139400   元;公务接待费支出决算 101200   元。具体情况如下:

因公出国()费支出 0 元。全年使用财政拨款安排    (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容包括:

……

公务用车购置及运行费支出139400  元。其中:

公务用车购置支出 0   元。……

公务用车运行支出 139400   元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,江南办 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,全年运行费支出139400  元,平均每辆 19900 元。……

公务接待费支出101200  元。其中:

其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出1305019.61    元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加(减少) 元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。根据本部门实际情况填写。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额26740  元,其中:政府采购货物支出26740  元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出26740  元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车  辆,其他用车主要是;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。


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